根据《关于对2016年学校会议费管理使用情况进行检查的通知》(广中医监﹝2017﹞1号),我校审计处抽派2名同志参与由监察处牵头组成的检查组,在单位(部门)自查的基础上,检查组通过财务系统检索、查核会计原始凭证等方式,对我校及第一、二、三附属医院的会议费管理使用情况进行了检查,对检查中发现的问题,及时向各被检查单位作了现场反馈,对于其他有关情况,检查组作了记录,并提交学校决策参考。通过检查,发现不足并要求整改、完善,进一步规范了我校及附属医院的会议费管理使用行为。